Bürgerservice / Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-394.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-394.800 €
51,81%
180.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
180.500 €
23,69%
-99.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-99.000 €
12,99%
-64.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-64.500 €
8,46%
-23.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.200 €
3,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 180.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -581.500 € |
20: Verwaltungsergebnis | -401.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -401.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -401.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -401.000 € |