Bürgerservice / Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-394.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-394.800 €
67,89%
-99.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-99.000 €
17,02%
-64.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-64.500 €
11,09%
-23.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.200 €
3,99%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 180.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -394.800 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -23.200 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.500 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -99.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -581.500 € |
20: Verwaltungsergebnis | -401.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -401.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -401.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -401.000 € |