Bürgerservice / Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-123.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-123.900 €
72,84%
30.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
17,64%
-9.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.000 €
5,29%
-5.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.200 €
3,06%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
1,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 30.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -123.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -9.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.200 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -2.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -140.100 € |
20: Verwaltungsergebnis | -110.100 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -110.100 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -110.100 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -110.100 € |