Bürgerservice / Bürgerbüro

Haushaltsdiagramm

-123.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-123.900 €
72,84%
30.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
17,64%
-9.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.000 €
5,29%
-5.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.200 €
3,06%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
1,18%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -123.900 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    30.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.200 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.000 €
  • Summe
    -110.100 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
30.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-123.900 €
12: Versorgungsaufwendungen
-9.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.200 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-140.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-110.100 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-110.100 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-110.100 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-110.100 €