Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-245.180,33 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-245.180,33 €
29,58%
-221.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-221.000 €
26,67%
-121.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-121.400 €
14,65%
119.051,33 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
119.051,33 €
14,37%
-99.715 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-99.715 €
12,03%
-16.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16.200 €
1,95%
5.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.200 €
0,63%
1.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.000 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 125.251,33 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -221.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -16.200 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.400 € |
14: Abschreibungen | -245.180,33 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -99.715 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -703.495,33 € |
20: Verwaltungsergebnis | -578.244 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -578.244 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -578.244 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -578.244 € |